一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 利辛县陆江文具配送中心
三、 *采购项目编号: ************782
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年12月25日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYVQ57W 打印/复印纸 15 2550.0 晨光/M&GAPYVQ57W 验收通过 2 教学仪器 白板 1 220.0 无品牌1X2 验收通过 3 晨光 K35 红 中性笔 14 504.0 晨光/M&GK35 红 验收通过 4 晨光 K35 黑 中性笔 14 504.0 晨光/M&GK35 黑 验收通过 5 得力 板夹 23 115.0 得力/deli板夹 验收通过 6 得力 64101 档案袋 60 60.0 得力/deli64101 验收通过 7 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 12 60.0 晨光/M&GABS91697 验收通过 8 得力 33509 档案盒 220 1100.0 得力/deli33509 验收通过 9 晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹 15 225.0 晨光/M&GABS916J2 验收通过 10 晨光 ABS916J3 票夹/长尾夹 15 150.0 晨光/M&GABS916J3 验收通过 11 得力 信纸 8 152.0 得力3433-1 验收通过 12 晨光 记事本 1 7.0 晨光/M&GAPY1AK78 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******08
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